Orden de Compra. Nº2666-2-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2666-2-L111"
Recuerde que el responsable del pago es Liceo Comercial C-20
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2666-2-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-01-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2666-2-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2666-2-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Liceo Comercial C-20
Razón Social Liceo Comercial C-20
R.U.T. 60.904.105-6
Dirección de Unidad de Compra Sargento Aldea 1050
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Liceo Comercial C-20
R.U.T. 60.904.105-6
Dirección de Facturación Sargento Aldea 1050
Comuna Tomé
Impuesto 600175,8
Dirección de Envío de la Factura Sargento Aldea 1050
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-01-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Neus Computación
Razón Social NELSON ESTEBAN ULLOA SAEZ
R.U.T. 9.985.842-7
Sucursal Neus Computación
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45111620
Proyectores multimedia14UnidadProyector 2600 ANSI lumens - SVGA (800 x 600) - 4:3 con flete por parte del proveedor puesto en el liceo comercial Tomé  $ 225.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.158.820 $ 3.158.820
Total Neto $ 3.158.820
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 600.176
TOTAL OC $ 3.758.996


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.