Orden de Compra. Nº2667-1057-SE25 "JORNADA DE PERROS Y GATOS 29 NOVIEMBRE 2025"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VITACURA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2667-1057-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-11-2025
Nombre de la Orden de Compra JORNADA DE PERROS Y GATOS 29 NOVIEMBRE 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2667-99-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VITACURA
R.U.T. 69.255.600-3
Dirección de Unidad de Compra AVDA. BICENTENARIO N° 3800.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208011002 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VITACURA
R.U.T. 69.255.600-3
Dirección de Facturación AVDA. BICENTENARIO N° 3800.
Comuna Vitacura
Impuesto 13,880602
Dirección de Envío de la Factura AVDA. BICENTENARIO N° 3800.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-11-2025
TítuloDescripción
JORNADA DE PERROS Y GATOS 29 NOVIEMBRE 2025

SE REQUIERE EL ARRIENDO DE ITEM N°3, TOLDOS, GENERADO, BAÑO, DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA, INSTALACIÓN BADERAS VELAS, EXTINTORES, ETC. SEGÚN OT N°105.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Grupo Mas Producciones
Razón Social AM PRODUCCIONES SPA
R.U.T. 76.816.598-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Grupo Mas Producciones
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1Global SE REQUIERE EL ARRIENDO DE ITEM N°3, TOLDOS, GENERADO, BAÑO, DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA, INSTALACIÓN BADERAS VELAS, EXTINTORES, ETC. SEGÚN OT N°105. UF 73,06 UF 0,00 UF 0,00 UF 73,0558 UF 73,0558
Total Neto UF 73,0558
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 13,8806
TOTAL OC UF 86,9364


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.