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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2667-1114-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
23-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO MANTENCIÓN ASEO "CENTRO DE DÍA LOS CASTAÑ |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2667-16-LR24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SECPLA |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VITACURA
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R.U.T. |
69.255.600-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. BICENTENARIO N° 3800. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Unidad Tributaria Mensual |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VITACURA
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R.U.T. |
69.255.600-3 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. BICENTENARIO N° 3800. |
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Comuna |
*
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Impuesto |
1,62849 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. BICENTENARIO N° 3800. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ISS SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA |
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Razón Social |
ISS SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA
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R.U.T. |
77.025.900-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ISS SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 6 | Unidad no definida | VALOR UTM NETO MATERIALES
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UTM 0,6600
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UTM 0,0000
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UTM 0,0000
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UTM 3,9600
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UTM 3,9600
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 53 | Hora/Hombre | VALOR UTM NETO HORA/HOMBRE POR DÍA HÁBIL
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UTM 0,0870
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UTM 0,0000
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UTM 0,0000
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UTM 4,6110
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UTM 4,6110
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Total Neto
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UTM 8,5710
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Descuento
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UTM 0,0000
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Cargos
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UTM 0,0000
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IVA 19 %
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UTM 1,6285
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UTM 10,1995
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.