|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2668-136-AG23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
07-08-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
PTR N° E-18 Compra Agil: 2668-140-COT23. -ADQUISICION DE 50 CABLES HDMI 3M. M/M V1.4 CONECTOR METALICO NEGRO BAÑO OR0,30 AWG. PARA EL LICEO AMANDA LABARCA. RECURSOS SEP. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VITACURA
|
|
R.U.T. |
69.255.600-3 |
|
Dirección de Facturación |
AV. BICENTENARIO N° 3.800, VITACURA.- |
|
Comuna |
Vitacura
|
|
Impuesto |
43700 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AV. BICENTENARIO N° 3.800, VITACURA.- |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
TELECOMUNICACIONES |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA JR BEST IDEAS LTDA
|
|
R.U.T. |
76.109.176-k |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
TELECOMUNICACIONES |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43202208
| Conjuntos de cableado | 50 | Unidad | CABLES HDMI 3M M7M, 1.4V CONECTOR METALICO NEGRO BAÑO ORO, 30AWG | CABLES HDMI 3M M7M, 1.4V CONECTOR METALICO NEGRO BAÑO ORO, 30AWG |
$ 4.600,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 230.000
|
$ 230.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 230.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 43.700
|
|
$ 273.700
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.