Orden de Compra. Nº2669-121-CM21 "PTR N° S-98 DEL 02.03.2021 - (O/C VIA C/M). -SERVICIO DE 400 COLACIONES, 40 DIARIAS POR UN PERIODO DE 10 DIAS HABILES, PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CESFAM VITACURA POR CAMPAÑA DE VACUNACION COVID (SERVICIO INTERNO).-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VITACURA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2669-121-CM21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-03-2021
Nombre de la Orden de Compra PTR N° S-98 DEL 02.03.2021 - (O/C VIA C/M). -SERVICIO DE 400 COLACIONES, 40 DIARIAS POR UN PERIODO DE 10 DIAS HABILES, PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CESFAM VITACURA POR CAMPAÑA DE VACUNACION COVID (SERVICIO INTERNO).-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VITACURA
R.U.T. 69.255.600-3
Dirección de Unidad de Compra AV. BICENTENARIO N° 3.800, VITACURA.-
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OP N° 34/121 del sistema SALUD/Cesfam.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VITACURA
R.U.T. 69.255.600-3
Dirección de Facturación AV. BICENTENARIO N° 3.800, VITACURA.-
Comuna Vitacura
Impuesto 319208
Dirección de Envío de la Factura AV. BICENTENARIO N° 3.800, VITACURA.-
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Erika Lobos
Razón Social ERIKA ESTER LOBOS GOMEZ
R.U.T. 8.583.173-9
Sucursal Erika Lobos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101601
2239-1-LP15
Banquetes400 (1114709 )COFFEE BREAK CATERING - BÁSICO VALOR POR PERSONA 1134709(1114709) COFFEE BREAK CATERING - BÁSICO VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.732.000 $ 1.732.000
Total Neto $ 1.732.000
Descuento $ 51.960
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 319.208
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.999.248


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.