Orden de Compra. Nº2669-7-SE25 "PTR N°S - 178. -ADQUISICIÓN DEDE INSUMOS CLINICOS PARA PROGRAMA DE VISITA DOMICILIARIA CESFAM VITACURA. - CONVENIO CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES. ID: 2669-233-L124"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VITACURA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2669-7-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-01-2025
Nombre de la Orden de Compra PTR N°S - 178. -ADQUISICIÓN DEDE INSUMOS CLINICOS PARA PROGRAMA DE VISITA DOMICILIARIA CESFAM VITACURA. - CONVENIO CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES. ID: 2669-233-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2669-233-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VITACURA
R.U.T. 69.255.600-3
Dirección de Unidad de Compra AV. BICENTENARIO N° 3.800, VITACURA.-
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OP N° 33-2233 del sistema CESFAM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VITACURA
R.U.T. 69.255.600-3
Dirección de Facturación AV. BICENTENARIO N° 3.800, VITACURA.-
Comuna Vitacura
Impuesto 56962
Dirección de Envío de la Factura AV. BICENTENARIO N° 3.800, VITACURA.-
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GBG SPA
Razón Social COMERCIAL GBG SPA
R.U.T. 77.316.253-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GBG SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42312401
Alginato de calcio para el empaque de heridas20FrascoSOLUCION PARA EL LAVADO DESCONTAMINACION E HIDRATACION DE HERIDAS. COMPUESTO DE AGUA PURIFICADA 0.1% UNDECILENAMIDOPROPIL BETAINA Y 0.1% POLIHEXAMIDA SOLUCION ACUOSA CLARA Y PRACTICAMENTE INODORA. ENVASE CERRADO ESTERIL ENVASE DE 350 ML TIPO BRAUNMarca BRAUN, LIMPIADOR DE HERIDAS PRONTOSAN, PRESENTACION BOTELLA 350 ML, FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIOR A 24 MESES, FLETE INCLUIDO, DESPACHO EN 2 DÍAS HÁBILES. $ 14.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.800 $ 299.800
Total Neto $ 299.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.962
TOTAL OC $ 356.762


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.