Orden de Compra. Nº2670-13-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2670-5-R110"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2670-13-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 05-07-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2670-5-R110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2670-5-R110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra TRANSITO MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
R.U.T. 69.150.400-K
Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS 525
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
R.U.T. 69.150.400-K
Dirección de Facturación O' Higgins N°525
Comuna Concepción
Impuesto 4560
Dirección de Envío de la Factura O' Higgins N°525
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DIEZCO LIMITADA
Razón Social DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DIEZCO LIMITADA
R.U.T. 78.411.720-0
Sucursal DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DIEZCO LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171509
Soldadura10kilogramosoldadura 6011 3/32 punto azul  $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
Total Neto $ 24.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.560
TOTAL OC $ 28.560


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.