Orden de Compra. Nº2671-319-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2671-205-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Concepción
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2671-319-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-11-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2671-205-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas reponer manguera deL sistema bachador, camion Nº 46
Proveniente de Licitación 2671-205-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ASEO MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN
Razón Social Ilustre Municipalidad de Concepción
R.U.T. 69.150.400-K
Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS 525
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Concepción
R.U.T. 69.150.400-K
Dirección de Facturación O' Higgins N°525
Comuna -1
Impuesto 71739,25
Dirección de Envío de la Factura O' Higgins N°525
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social LUKSIC ZUANIC S.A
R.U.T. 80.570.200-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141915
Cañerías y mangueras de caucho25Metro LinealCañerías y mangueras de cauchoMANGUERA 2 1/2" LONGHORN 15 o similar $ 15.103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 377.575 $ 377.575
Total Neto $ 377.575
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.739
TOTAL OC $ 449.314


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.