Orden de Compra. Nº2671-63-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2671-24-L112"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2671-63-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-04-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2671-24-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2671-24-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ASEO MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
R.U.T. 69.150.400-K
Dirección de Unidad de Compra O`HIGGINS 525
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
R.U.T. 69.150.400-K
Dirección de Facturación O' Higgins N°525
Comuna Concepción
Impuesto 56240
Dirección de Envío de la Factura O' Higgins N°525
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONCI
Razón Social RAMON GARRIDO PADILLA HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 76.198.430-6
Sucursal CONCI
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30131502
Bloques de hormigón40UnidadLosetas C/FE. L=1.300x500x70mm  $ 7.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 296.000 $ 296.000
Total Neto $ 296.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.240
TOTAL OC $ 352.240


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.