Orden de Compra. Nº2671-75-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2671-64-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2671-75-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-07-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2671-64-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2671-64-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ASEO MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
R.U.T. 69.150.400-K
Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS 525
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
R.U.T. 69.150.400-K
Dirección de Facturación O' Higgins N°525
Comuna *
Impuesto 131670
Dirección de Envío de la Factura O' Higgins N°525
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INSUQUIM
Razón Social INSUMOS QUIMICOS LIMITADA
R.U.T. 76.007.237-0
Sucursal INSUQUIM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142008
Mangueras para agua100Metro LinealMANGUERA PANAFLEX 6" DIAMETRO INTERIOR PARA 45 PSI, COLOR AZUL  $ 6.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 693.000 $ 693.000
Total Neto $ 693.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 131.670
TOTAL OC $ 824.670


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.