Orden de Compra. Nº2672-171-CM18 "Materiales de Aseo dependencias municipales"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2672-171-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-12-2018
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo dependencias municipales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION ADMINISTRATIVA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
R.U.T. 69.150.400-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
R.U.T. 69.150.400-K
Dirección de Facturación O' Higgins N°525
Comuna Concepción
Impuesto 458674
Dirección de Envío de la Factura O' Higgins N°525
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
2239-7-LP12
Jabones7 (977149 )JABÓN DE TOCADOR PISA HAND LOTION JASMÍN PLUS SACHET 800 ML 12 UNIDADES 992149(977149) JABÓN DE TOCADOR PISA HAND LOTION JASMÍN PLUS SACHET 800 ML 12 UNIDADES; Código: HIPJCOAFH2563; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 45.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 316.505 $ 316.505
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico80 (976301 )PAPEL HIGIÉNICO TORK JUMBO UNIVERSAL HOJA SIMPLE 6X500 M UNIDAD 991301(976301) PAPEL HIGIÉNICO TORK JUMBO UNIVERSAL HOJA SIMPLE 6X500 M UNIDAD; Código: HIPHIGAFH2335; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.026,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882.080 $ 882.080
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel150 (975221 )TOALLA DE PAPEL TORK BLANCA JUMBO 280 M 2 ROLLOS UNIDAD 990221(975221) TOALLA DE PAPEL TORK BLANCA JUMBO 280 M 2 ROLLOS UNIDAD; Código: HIPTOAAFH2821; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.601,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.290.150 $ 1.290.150
Total Neto $ 2.488.735
Descuento $ 74.662
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 458.674
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 2.872.747


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.