Orden de Compra. Nº2673-16-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2673-2-LP26"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2673-16-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-02-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2673-2-LP26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2673-2-LP26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECRETARIA PLANIFICACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
R.U.T. 69.072.900-8
Dirección de Unidad de Compra SILVA CHAVEZ 480
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-011 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
R.U.T. 69.072.900-8
Dirección de Facturación SILVA CHAVEZ 480
Comuna Melipilla
Impuesto 685452,93
Dirección de Envío de la Factura SILVA CHAVEZ 480
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MABEL ANDREA GOMEZ MARTINEZ
Razón Social MABEL ANDREA GOMEZ MARTINEZ
R.U.T. 12.799.443-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MABEL ANDREA GOMEZ MARTINEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1GlobalN°4 SERVICIO DE CATERINGServicio de catering para actividades institucionales, cumpliendo con los estándares de calidad, elaborado con productos frescos y de calidad, cuidando su presentación y la calidad. se garantiza puntualidad , cantidades y condiciones establecidas en las $ 3.607.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.607.647 $ 3.607.647
Total Neto $ 3.607.647
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 685.453
TOTAL OC $ 4.293.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.