Orden de Compra. Nº2673-262-SE16 "ARRIENDO DE FURGON"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2673-262-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 29-09-2016
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE FURGON
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2673-51-LR15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECRETARIA PLANIFICACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
R.U.T. 69.072.900-8
Dirección de Unidad de Compra SILVA CHAVEZ 480
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
R.U.T. 69.072.900-8
Dirección de Facturación SILVA CHAVEZ 480
Comuna Melipilla
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura SILVA CHAVEZ 480
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Top buses
Razón Social Sociedad de transportes top buses ltda
R.U.T. 76.235.528-0
Sucursal Top buses
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos296Unidad no definidaARRIENDO DE 1 FURGON. TRASLADO MELIPILLA-SANTIAGO-MELIPILLA. VALOR POR KM RECORRIDO.  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.800 $ 236.800
Total Neto $ 236.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 236.800

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.