Orden de Compra. Nº2673-84-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2673-44-LE12"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2673-84-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-09-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2673-44-LE12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2673-44-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECRETARIA PLANIFICACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
R.U.T. 69.072.900-8
Dirección de Unidad de Compra SILVA CHAVEZ 480
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
R.U.T. 69.072.900-8
Dirección de Facturación SILVA CHAVEZ 480
Comuna Melipilla
Impuesto 2810100
Dirección de Envío de la Factura SILVA CHAVEZ 480
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 67477790
Razón Social MARIA VERONICA GORDON MATURANA
R.U.T. 6.747.779-0
Sucursal 67477790
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1GlobalCELEBRACION ACTIVIDAD PASAMOS AGOSTO  $ 14.790.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.790.000 $ 14.790.000
Total Neto $ 14.790.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.810.100
TOTAL OC $ 17.600.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.