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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2673-94-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERV. MANTENCIÓN ILUMINACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2673-32-LP15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
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R.U.T. |
69.072.900-8 |
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Dirección de Facturación |
SILVA CHAVEZ 480 |
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Comuna |
Melipilla
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Impuesto |
248934098,16 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SILVA CHAVEZ 480 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Itelecom |
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Razón Social |
INVERS Y ASESORIAS EN TELECOMUNIC E INFORMATICA SP
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R.U.T. |
77.666.440-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Itelecom |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39111603
| Alumbrado público | 12 | Mes | SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LA ILUMINACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS COMUNA DE MELIPILLA ABRIL 2024 A MARZO 2025 | |
$ 109.181.622,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.310.179.464
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$ 1.310.179.464
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Total Neto
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$ 1.310.179.464
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 248.934.098
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$ 1.559.113.562
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.