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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2674-1030-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-11-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2674-150-R210 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2674-150-R210 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ABASTECIMIENTO |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
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R.U.T. |
69.072.900-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
SILVA CHAVEZ 480 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
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R.U.T. |
69.072.900-8 |
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Dirección de Facturación |
SILVA CHAVEZ 480 |
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Comuna |
Melipilla
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Impuesto |
562500,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SILVA CHAVEZ 480 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
materiales de construccion "ismava" |
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Razón Social |
CARLOS ENRIQUE ALBORNOZ ORTIZ
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R.U.T. |
8.976.667-2 |
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Sucursal |
materiales de construccion "ismava" |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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22101614
| Revestimientos de pavimento de hormigón | 47 | Metro Cúbico | SE NECESITAN 47 METROS CUBICOS DE HORMIGON HN-28, 20MM DE ARIDO CON UN 90% DE CONFIANZA CON CONO 8, EL DESPACHO DEBE SER PARCIALIZADO EN CAMIONES DE 6 METROS A PEDIDO DE LA UNIDAD SOLICITANTE | |
$ 62.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.960.530
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$ 2.960.530
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Total Neto
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$ 2.960.530
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 562.501
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$ 3.523.031
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.