Orden de Compra. Nº2674-1103-SE07 "JOHNSONS"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Melipilla
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2674-1103-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-10-2007
Nombre de la Orden de Compra JOHNSONS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQ, DE 1 CALZADOS FORMAL PRIMAVERA.VERANO PERSONAL CONTRATA.-
Proveniente de Licitación 2673-5-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social Ilustre Municipalidad de Melipilla
R.U.T. 69.072.900-8
Dirección de Unidad de Compra SILVA CHAVEZ 480
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Melipilla
R.U.T. 69.072.900-8
Dirección de Facturación SILVA CHAVEZ 480
Comuna -1
Impuesto 7011
Dirección de Envío de la Factura SILVA CHAVEZ 480
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JOHNSON'S S A
R.U.T. 92.458.000-3
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53111601
Zapatos de hombre1UnidadZapatos de hombreADQ, DE 1 CALZADOS FORMAL VARONES,PRIMAVERA-VERANO, PERSONAL CONTRATA, SEGUN MEMO 219.- DE ADM. Y PERSONAL.- $ 36.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.900 $ 36.900
Total Neto $ 36.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.011
TOTAL OC $ 43.911


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.