Orden de Compra. Nº2674-1185-SE16 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2674-176-L116"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2674-1185-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-07-2016
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2674-176-L116
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2674-176-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
R.U.T. 69.072.900-8
Dirección de Unidad de Compra SILVA CHAVEZ 480
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
R.U.T. 69.072.900-8
Dirección de Facturación SILVA CHAVEZ 480
Comuna Melipilla
Impuesto 390123,96
Dirección de Envío de la Factura SILVA CHAVEZ 480
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-07-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Patricio
Razón Social RUYAL S.A.
R.U.T. 76.360.420-9
Sucursal Patricio
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31231302
Tubería de cobre1GlobalMATERIALES DE FERRETERIA. ESPECIFICACIONES EN BASES TECNICAS.MATERIALES DE FERRETERIA. ESPECIFICACIONES EN BASES TECNICAS. $ 2.053.284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.053.284 $ 2.053.284
Total Neto $ 2.053.284
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 390.124
TOTAL OC $ 2.443.408


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.