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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2674-1288-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA compra ágil: 2674-1375-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
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R.U.T. |
69.072.900-8 |
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Dirección de Facturación |
SILVA CHAVEZ 480 |
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Comuna |
Melipilla
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Impuesto |
117952 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SILVA CHAVEZ 480 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
STORE360 SPA |
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Razón Social |
COMERCIAL STORE 360 SPA
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R.U.T. |
77.327.173-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
STORE360 SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44112002
| Calendarios | 100 | Unidad | Taco calendario de escritorio AÑO 2026, tamaño 11x17 cm aprox (tolerancia más o menos 1 cm) | COMERCIAL STORE 360 SPA
RUT 77.327.173-9 |
$ 2.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 220.000
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$ 220.000
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44121626
| Dedales | 100 | Unidad | DEDAL ROJO PEQUEÑO | COMERCIAL STORE 360 SPA
RUT 77.327.173-9 |
$ 115,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.500
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$ 11.500
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26111704
| Cargadores de baterías | 50 | Unidad | CARGADORES DE PILAS DOBLE A Y TRIPLE A | COMERCIAL STORE 360 SPA
RUT 77.327.173-9 |
$ 6.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 349.500
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$ 349.500
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45101903
| Perforadoras de papel | 20 | Unidad | PERFORADORA DE PAPEL DE ESCRITORIO | COMERCIAL STORE 360 SPA
RUT 77.327.173-9 |
$ 1.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 39.800
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$ 39.800
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Total Neto
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$ 620.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 117.952
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$ 738.752
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.