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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2674-138-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-02-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REPARACIÓN DE BUS MUNICIPAL PPU DSDG-68 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2673-8-LQ16 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ABASTECIMIENTO |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
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R.U.T. |
69.072.900-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA LAS TORRES 521 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
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R.U.T. |
69.072.900-8 |
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Dirección de Facturación |
SILVA CHAVEZ 480 |
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Comuna |
Melipilla
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Impuesto |
30647 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SILVA CHAVEZ 480 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
miguel angel muñoz hernandez |
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Razón Social |
MIGUEL ANGEL MUNOZ HERNANDEZ
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R.U.T. |
9.281.517-k |
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Sucursal |
miguel angel muñoz hernandez |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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39121528
| Sensores fotoeléctricos | 1 | Unidad | SENSOR ORIGINAL | |
$ 67.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 67.000
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$ 67.000
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80111613
| Mano de obra temporal | 1 | Unidad | MANO DE OBRA | |
$ 60.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.000
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$ 60.000
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39101601
| ampolletas halógenas | 2 | Unidad | AMPOLLETA H4 | MIGUEL ANGEL MUÑOZ HERNANDEZ
RUT: 9.281.517-K |
$ 3.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.000
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$ 7.000
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44103004
| Fusibles | 6 | Unidad | FUSIBLES | |
$ 150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 900
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$ 900
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39101601
| ampolletas halógenas | 4 | Unidad | AMPOLLETA 2C | |
$ 350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.400
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$ 1.400
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39101608
| Focos cialiticos | 1 | Unidad | FOCOS ADAPTADOR | |
$ 25.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.000
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$ 25.000
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Total Neto
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$ 161.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 30.647
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$ 191.947
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.