Orden de Compra. Nº2674-1517-AG24 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA compra ágil: 2674-1266-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2674-1517-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-12-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA compra ágil: 2674-1266-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
R.U.T. 69.072.900-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-01-386 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
R.U.T. 69.072.900-8
Dirección de Facturación SILVA CHAVEZ 480
Comuna Melipilla
Impuesto 218199,42
Dirección de Envío de la Factura SILVA CHAVEZ 480
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dimont
Razón Social INGRID DEL CARMEN RIQUELME TOBAR
R.U.T. 8.758.031-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Dimont
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121707
Lápices de colores1GlobalADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. DEBE ADJUNTAR COTIZACIÓN CON PROPUESTA Y VALOR. ADEMÁS DE NO SOBREPASAR EL PRESUPUESTOINGRID DEL CARMEN RIQUELME TOBAR 8.758.031-8 $ 1.148.418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.148.418 $ 1.148.418
Total Neto $ 1.148.418
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 218.199
TOTAL OC $ 1.366.617


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.100.732-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 8.758.031-8 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.461.733-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.