Orden de Compra. Nº2674-1594-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2674-210-R115"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2674-1594-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-10-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2674-210-R115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2674-210-R115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
R.U.T. 69.072.900-8
Dirección de Unidad de Compra SILVA CHAVEZ 480
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
R.U.T. 69.072.900-8
Dirección de Facturación SILVA CHAVEZ 480
Comuna Melipilla
Impuesto 2596,35
Dirección de Envío de la Factura SILVA CHAVEZ 480
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-10-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria bulnes ltda
Razón Social ferreteria bulnes ltda
R.U.T. 76.431.231-7
Sucursal ferreteria bulnes ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111607
Cal viva5Unidad5 BROCHAS PARA CAL.SE DEBE INDICAR PLAZO Y SI EL FLETE ESTA INCLUIDO.ROCHAS PARA CAL $ 2.733,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.665 $ 13.665
Total Neto $ 13.665
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.596
TOTAL OC $ 16.261


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.