Orden de Compra. Nº
2674-1943-SE15
"
Reparación de bus DSDF-99
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2674-1943-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-12-2015
Nombre de la Orden de Compra
Reparación de bus DSDF-99
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2673-14-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ABASTECIMIENTO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
R.U.T.
69.072.900-8
Dirección de Unidad de Compra
SILVA CHAVEZ 480
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
R.U.T.
69.072.900-8
Dirección de Facturación
SILVA CHAVEZ 480
Comuna
Melipilla
Impuesto
36698,5
Dirección de Envío de la Factura
SILVA CHAVEZ 480
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
miguel angel muñoz hernandez
Razón Social
MIGUEL ANGEL MUNOZ HERNANDEZ
R.U.T.
9.281.517-k
Sucursal
miguel angel muñoz hernandez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39101601
ampolletas halógenas
3
Unidad
Ampolletas
MIGUEL ANGEL MUÑOZ HERNANDEZ RUT: 9.281.517-K
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.050
$ 1.050
39101601
ampolletas halógenas
1
Unidad
Ampolletas H4
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
39101601
ampolletas halógenas
2
Unidad
Ampolletas tablero con soquete
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.800
$ 1.800
42261503
Sondas de bala de autopsia
1
Unidad
Bala
$ 9.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.900
$ 9.900
39101701
Tubos fluorescentes
1
Unidad
Tubo Fluorescente
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad
Reparación interruptor luces exteriores-tableros-pasillo
$ 45.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.800
$ 45.800
25171602
Sistemas de descarchado y antiniebla para automóvi
2
Unidad
Neblineros
$ 43.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 87.600
$ 87.600
27121701
Conectores Hidráulicos Rápidos
2
Unidad
Conectores
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500
$ 1.500
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad
Instalar neblineros Reparar frenos de motor
$ 41.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.000
$ 41.000
Total Neto
$ 193.150
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 36.698
TOTAL OC
$ 229.848
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.