Orden de Compra. Nº2674-1943-SE15 "Reparación de bus DSDF-99"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2674-1943-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-12-2015
Nombre de la Orden de Compra Reparación de bus DSDF-99
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2673-14-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
R.U.T. 69.072.900-8
Dirección de Unidad de Compra SILVA CHAVEZ 480
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
R.U.T. 69.072.900-8
Dirección de Facturación SILVA CHAVEZ 480
Comuna Melipilla
Impuesto 36698,5
Dirección de Envío de la Factura SILVA CHAVEZ 480
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor miguel angel muñoz hernandez
Razón Social MIGUEL ANGEL MUNOZ HERNANDEZ
R.U.T. 9.281.517-k
Sucursal miguel angel muñoz hernandez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101601
ampolletas halógenas3UnidadAmpolletasMIGUEL ANGEL MUÑOZ HERNANDEZ RUT: 9.281.517-K $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
39101601
ampolletas halógenas1UnidadAmpolletas H4  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
39101601
ampolletas halógenas2UnidadAmpolletas tablero con soquete  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
42261503
Sondas de bala de autopsia1UnidadBala  $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
39101701
Tubos fluorescentes1UnidadTubo Fluorescente  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
80111613
Mano de obra temporal1UnidadReparación interruptor luces exteriores-tableros-pasillo  $ 45.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.800 $ 45.800
25171602
Sistemas de descarchado y antiniebla para automóvi2UnidadNeblineros  $ 43.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.600 $ 87.600
27121701
Conectores Hidráulicos Rápidos2UnidadConectores  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
80111613
Mano de obra temporal1UnidadInstalar neblineros Reparar frenos de motor  $ 41.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.000 $ 41.000
Total Neto $ 193.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.698
TOTAL OC $ 229.848


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.