Orden de Compra. Nº2674-23-SE24 "LINEA 2 (VOLANTES), LINEA 3 (BOLSAS), LICITACION 2674-297-L123"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2674-23-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-01-2024
Nombre de la Orden de Compra LINEA 2 (VOLANTES), LINEA 3 (BOLSAS), LICITACION 2674-297-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2674-297-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
R.U.T. 69.072.900-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-07-999 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
R.U.T. 69.072.900-8
Dirección de Facturación SILVA CHAVEZ 480
Comuna Melipilla
Impuesto 300390
Dirección de Envío de la Factura SILVA CHAVEZ 480
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Stark
Razón Social Stark SpA
R.U.T. 77.143.742-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Stark
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121510
Volantes2000UnidadVOLANTES EN MEDIA CARTA IMPRESO 4/4, EN PAPEL COUCHE 170 GRAMOS CORTE RECTOVolantes STARK SPA, RUT N°77.143.742-7 $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
53121602
Bolsas de lona1000UnidadBOLSAS DE 30X40 CMS, SERIGRAFIA A UN COLOR CON LOGO, MATERIAL SUSTRATO, 100% ALGODON NATURALBolsas de lona $ 1.381,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.381.000 $ 1.381.000
Total Neto $ 1.581.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 300.390
TOTAL OC $ 1.881.390


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.