Orden de Compra. Nº2674-299-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2674-40-L112"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2674-299-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-03-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2674-40-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2674-40-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
R.U.T. 69.072.900-8
Dirección de Unidad de Compra SILVA CHAVEZ 480
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
R.U.T. 69.072.900-8
Dirección de Facturación SILVA CHAVEZ 480
Comuna Melipilla
Impuesto 56031
Dirección de Envío de la Factura SILVA CHAVEZ 480
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-03-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MG PROVEEDOR INDUSTRIAL
Razón Social MAURICIO ANDRES GONZALEZ ROJAS
R.U.T. 14.417.977-3
Sucursal MG PROVEEDOR INDUSTRIAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112007
Tijeras de podar1UnidadSE NECESITA 1 MOTOSIERRA TIPO O EQUIVALENTE STHIL MS310, MAS CARACTERISTICAS EN BASES TECNICAS ADJUNTAS EN LA LICITACION  $ 294.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.900 $ 294.900
Total Neto $ 294.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.031
TOTAL OC $ 350.931


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.