Orden de Compra. Nº2674-346-AG26 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA REPARACIÓN DE MOBILIARIO URBANO 2674-304-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2674-346-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA REPARACIÓN DE MOBILIARIO URBANO 2674-304-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
R.U.T. 69.072.900-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-005-999 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
R.U.T. 69.072.900-8
Dirección de Facturación SILVA CHAVEZ 480
Comuna Melipilla
Impuesto 121657
Dirección de Envío de la Factura SILVA CHAVEZ 480
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERÍA ULMEN
Razón Social COMERCIAL SYLVIA MARIA HERRERA ARAYA E.I.R.L.
R.U.T. 76.700.014-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERÍA ULMEN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161504
Tornillos para metales20CajaADQUISICIÓN DE CAJAS O BOLSAS DE 100 UNIDADES C/U DE TORNILLOS CABEZA DE LENTEJA 8X1/2 PUNTA BROCA. SE DEBE ADJUNTAR COTIZACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS DE MANERA OBLIGATORIA.COMERCIAL SYLVIA MARIA HERRERA ARAYA E.I.R.L. 76.700.014-6 $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.900 $ 26.900
30103605
Tablas de madera200UnidadPINO BRUTO 2X2".SE DEBE ADJUNTAR COTIZACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS DE MANERA OBLIGATORIA.COMERCIAL SYLVIA MARIA HERRERA ARAYA E.I.R.L. 76.700.014-6 $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.800 $ 327.800
31161509
Tornillos para muros en seco5kilogramoTORNILLO VOLCANITA PUNTA BROCA 6X1 1/2" EN FORMATO DE 1 KILO C/U. SE DEBE ADJUNTAR COTIZACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS DE MANERA OBLIGATORIA.COMERCIAL SYLVIA MARIA HERRERA ARAYA E.I.R.L. 76.700.014-6 $ 7.524,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.620 $ 37.620
31191506
Discos abrasivos12CajaDISCOS DE CORTE 4 1/2 X 1.0MM CAJA DE 25 UNIDADES CADA UNO. SE DEBE ADJUNTAR COTIZACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS DE MANERA OBLIGATORIA.COMERCIAL SYLVIA MARIA HERRERA ARAYA E.I.R.L. 76.700.014-6 $ 8.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.400 $ 98.400
31191506
Discos abrasivos20UnidadDISCOS DE SIERRA 7-1/4. SE DEBE ADJUNTAR COTIZACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS DE MANERA OBLIGATORIA.COMERCIAL SYLVIA MARIA HERRERA ARAYA E.I.R.L. 76.700.014-6 $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.580 $ 149.580
Total Neto $ 640.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 121.657
TOTAL OC $ 761.957


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.