|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2674-352-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
09-04-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION VEHICULO MUN. PPU HGXZ-61 MEMO N°159 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2673-8-LQ16 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
ABASTECIMIENTO |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
|
|
R.U.T. |
69.072.900-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
|
|
R.U.T. |
69.072.900-8 |
|
Dirección de Facturación |
SILVA CHAVEZ 480 |
|
Comuna |
Melipilla
|
|
Impuesto |
1311 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
SILVA CHAVEZ 480 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
09-04-2019 |
|
|
|
Proveedor |
miguel angel muñoz hernandez |
|
Razón Social |
MIGUEL ANGEL MUNOZ HERNANDEZ
|
|
R.U.T. |
9.281.517-k |
|
Sucursal |
miguel angel muñoz hernandez |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
15121520
| Lubricantes de uso general | 1 | Unidad | ADITIVO DIESEL | MIGUEL MUÑOZ
9.281.517-K |
$ 6.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.900
|
$ 6.900
|
|
|
Total Neto
|
$ 6.900
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.311
|
|
$ 8.211
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.