Orden de Compra. Nº2674-387-AG26 " MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CEMENTERIO MUNICIPAL: 2674-357-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2674-387-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-05-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CEMENTERIO MUNICIPAL: 2674-357-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
R.U.T. 69.072.900-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-012 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
R.U.T. 69.072.900-8
Dirección de Facturación SILVA CHAVEZ 480
Comuna Melipilla
Impuesto 174752,5
Dirección de Envío de la Factura SILVA CHAVEZ 480
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CURAUMA
Razón Social INVERSIONES CURAUMA SPA
R.U.T. 77.582.504-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CURAUMA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162301
Perfiles de montaje6UnidadAdquisición de perfil cuadrado 50x50x3mm, de acuerdo a epecificaciones tecnicas.  $ 22.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.200 $ 136.200
31162301
Perfiles de montaje14UnidadAdquisición de perfil cuadrado 50x30x3mm, de acuerdo a epecificaciones tecnicas.  $ 17.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 246.400 $ 246.400
31161507
Tornillos roscadores300UnidadAdquisición de autoperforante de acuerdo a epecificaciones tecnicas.  $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
31162301
Perfiles de montaje7UnidadAdquisición de perfil cuadrado 50x30x2mm, de acuerdo a epecificaciones tecnicas.  $ 12.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.800 $ 86.800
23171509
Soldadura5kilogramoAdquisición de Soldadura 6011 3/32 de acuerdo a especificaciones tecnicas  $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.750 $ 14.750
31161601
Pernos de anclaje20UnidadAdquisición de pernos de anclaje de 8" en 5x8, de acuerdo a especificaciones tecnicas.  $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000
13102013
Policarbonato (PC)6PlanchaAdquisición de planchas de policarbonato alveolar 4mm, de acuerdo a especificaciones tecnicas  $ 56.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.000 $ 336.000
27112801
Brocas1UnidadAdquisición de Broca de 12" para concreto, de acuerdo a especificaciones tecnicas.  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
27111507
Cortadores de metal20UnidadAdquisición de discos de corte metal 4.5", de acuerdo a especificaciones tecnicas.  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
27111507
Cortadores de metal4UnidadAdquisición de discos de desbaste metal 4.5", de acuerdo a especificaciones tecnicas.  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
Total Neto $ 919.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 174.752
TOTAL OC $ 1.094.502


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.