Orden de Compra. Nº2674-390-AG26 " MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA FUTURAS INSTALACIONES: 2674-360-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2674-390-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-05-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA FUTURAS INSTALACIONES: 2674-360-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
R.U.T. 69.072.900-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-012 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
R.U.T. 69.072.900-8
Dirección de Facturación SILVA CHAVEZ 480
Comuna Melipilla
Impuesto 195795
Dirección de Envío de la Factura SILVA CHAVEZ 480
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EDUARDO HERRADA
Razón Social COMERCIAL Y CONSTRUCTORA EDUARDO HERRADA CATALAN E.I.R.L.
R.U.T. 76.843.733-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EDUARDO HERRADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161508
Tornillos para madera2CajaAdquisición de tornillos VOLC ZN 6x1 5/8 CRS CJ 100un, de acuerdo a especificaciones tecnicas.  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
30103605
Tablas de madera60UnidadAdquisición de tablas bruto 1x4 3.2mt, de acuerdo a especificaciones tecnicas.  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
11162111
Malla7UnidadAdquisición de malla ACMA c-92 15x15cm 2.6x5mt, de acuerdo a especificaciones tecnicas.  $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000
11121610
Maderas duras10UnidadAdquisición de pino bruto 2x1, de acuerdo a especificaciones tecnicas.  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
31162006
Clavos de alambre3kilogramoAdquisición de clavo corriente 3, de acuerdo a especificaciones tecnicas.  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
31151804
Alambre para grapar5kilogramoAdquisición de alambre liso C-18 negro, de acuerdo a especificaciones tecnicas.  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
11111701
Arena silícea10Metro CúbicoAdquisición de arena gruesa, de acuerdo a especificaciones tecnicas.  $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
11111611
Grava8Metro CúbicoAdquisición de gravilla 3/4, de acuerdo a especificaciones tecnicas.  $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.000 $ 152.000
30111601
Cemento120SacoAdquisición de sacos de cemento de 25 kg, de acuerdo a especificaciones tecnicas.  $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 444.000 $ 444.000
Total Neto $ 1.030.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 195.795
TOTAL OC $ 1.226.295


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.