Orden de Compra. Nº2674-409-SE17 "MATERIALES REMODELACION OFICINA DE EMERGENCIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2674-409-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-04-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REMODELACION OFICINA DE EMERGENCIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
R.U.T. 69.072.900-8
Dirección de Unidad de Compra SILVA CHAVEZ 480
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
R.U.T. 69.072.900-8
Dirección de Facturación SILVA CHAVEZ 480
Comuna Melipilla
Impuesto 68381,38
Dirección de Envío de la Factura SILVA CHAVEZ 480
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOSE HERNAN HERRADA CATALAN
Razón Social JOSE HERNAN HERRADA CATALAN
R.U.T. 11.527.737-5
Sucursal JOSE HERNAN HERRADA CATALAN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201602
Pastas2Unidad2 TINETAS DE MARMOLINA 18 KILOSJOSE HERRADA CATALAN, RUT Nº11.527.737-5 $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000
31211906
Rodillos de pintar2Unidad2 RODILLO CHIPORRO 18 CM  $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
31211904
Brochas2Unidad2 BROCHAS 3"  $ 4.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.400 $ 9.400
42212003
Tirador o girador de perillas o manillas para disc2Unidad2 PERILLON LISO 53 CM  $ 12.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.400 $ 25.400
15121802
Lubricantes anticorrosivos1Unidad1 GALON ANTICORROSIVO NEGRO  $ 15.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.200 $ 15.200
30103605
Tablas de madera3Unidad3 TABLA CEPILLADA 1X4  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
30171610
Miradores1Unidad1 VENTANAL DE 2.050X2.000   $ 122.052,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.052 $ 122.052
39101701
Tubos fluorescentes2Unidad2 EQUIPOS FLUORESCENTES DE ALTA EFICIENCIA  $ 35.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.400 $ 70.400
39121205
Canaletas para cables3Unidad3 CANAL 40X16  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
27111704
Enchufes4Unidad4 ENCHUFES TRIPLE  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
39121533
Piezas de interruptor y accesorios1Unidad1 INTERRUPTOR 9/12 EMBUTIDO  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
26121540
Cable galvanizado14Metro Lineal14 METROS DE CABLE DE 1.5 BLANCO  $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
26121540
Cable galvanizado14Metro Lineal14 METROS DE CABLE DE 1.5 , ROJO  $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
26121540
Cable galvanizado42Metro Lineal42 METROS DE CABLE 2.5 , BLANCO  $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760
26121540
Cable galvanizado42Metro Lineal42 METROS DE CABLE 2.5 ROJO  $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760
26121540
Cable galvanizado42Metro Lineal42 METROS DE CABLE 2.5, VERDE  $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760
Total Neto $ 359.902
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.381
TOTAL OC $ 428.283


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.