Orden de Compra. Nº
2674-409-SE17
"
MATERIALES REMODELACION OFICINA DE EMERGENCIA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2674-409-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-04-2017
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES REMODELACION OFICINA DE EMERGENCIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ABASTECIMIENTO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
R.U.T.
69.072.900-8
Dirección de Unidad de Compra
SILVA CHAVEZ 480
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
R.U.T.
69.072.900-8
Dirección de Facturación
SILVA CHAVEZ 480
Comuna
Melipilla
Impuesto
68381,38
Dirección de Envío de la Factura
SILVA CHAVEZ 480
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
JOSE HERNAN HERRADA CATALAN
Razón Social
JOSE HERNAN HERRADA CATALAN
R.U.T.
11.527.737-5
Sucursal
JOSE HERNAN HERRADA CATALAN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201602
Pastas
2
Unidad
2 TINETAS DE MARMOLINA 18 KILOS
JOSE HERRADA CATALAN, RUT Nº11.527.737-5
$ 26.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.000
$ 52.000
31211906
Rodillos de pintar
2
Unidad
2 RODILLO CHIPORRO 18 CM
$ 4.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.600
$ 9.600
31211904
Brochas
2
Unidad
2 BROCHAS 3"
$ 4.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.400
$ 9.400
42212003
Tirador o girador de perillas o manillas para disc
2
Unidad
2 PERILLON LISO 53 CM
$ 12.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.400
$ 25.400
15121802
Lubricantes anticorrosivos
1
Unidad
1 GALON ANTICORROSIVO NEGRO
$ 15.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.200
$ 15.200
30103605
Tablas de madera
3
Unidad
3 TABLA CEPILLADA 1X4
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.750
$ 3.750
30171610
Miradores
1
Unidad
1 VENTANAL DE 2.050X2.000
$ 122.052,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 122.052
$ 122.052
39101701
Tubos fluorescentes
2
Unidad
2 EQUIPOS FLUORESCENTES DE ALTA EFICIENCIA
$ 35.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.400
$ 70.400
39121205
Canaletas para cables
3
Unidad
3 CANAL 40X16
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
27111704
Enchufes
4
Unidad
4 ENCHUFES TRIPLE
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.400
$ 4.400
39121533
Piezas de interruptor y accesorios
1
Unidad
1 INTERRUPTOR 9/12 EMBUTIDO
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500
$ 1.500
26121540
Cable galvanizado
14
Metro Lineal
14 METROS DE CABLE DE 1.5 BLANCO
$ 240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.360
26121540
Cable galvanizado
14
Metro Lineal
14 METROS DE CABLE DE 1.5 , ROJO
$ 240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.360
26121540
Cable galvanizado
42
Metro Lineal
42 METROS DE CABLE 2.5 , BLANCO
$ 280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.760
$ 11.760
26121540
Cable galvanizado
42
Metro Lineal
42 METROS DE CABLE 2.5 ROJO
$ 280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.760
$ 11.760
26121540
Cable galvanizado
42
Metro Lineal
42 METROS DE CABLE 2.5, VERDE
$ 280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.760
$ 11.760
Total Neto
$ 359.902
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 68.381
TOTAL OC
$ 428.283
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.