Orden de Compra. Nº2674-446-SE18 "MANTENCION CAMION WS7827"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2674-446-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-05-2018
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CAMION WS7827
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2673-8-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
R.U.T. 69.072.900-8
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LAS TORRES 521
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
R.U.T. 69.072.900-8
Dirección de Facturación SILVA CHAVEZ 480
Comuna Melipilla
Impuesto 15057,5
Dirección de Envío de la Factura SILVA CHAVEZ 480
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor miguel angel muñoz hernandez
Razón Social MIGUEL ANGEL MUNOZ HERNANDEZ
R.U.T. 9.281.517-k
Sucursal miguel angel muñoz hernandez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado1UnidadAMARRAS PLASTICAS  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200 $ 200
31201516
Cinta reflectiva1Unidad   $ 10.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.150 $ 10.150
80111613
Mano de obra temporal1UnidadMANO DE OBRA  $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
39101601
ampolletas halógenas1UnidadH7MIGUEL MUÑOZ HERNANDEZ, RUT Nº9.281.517-K $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
39101601
ampolletas halógenas8Unidad8 AMPOLLETAS  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
39101601
ampolletas halógenas1UnidadFOCO LATERAL  $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
39101601
ampolletas halógenas1Unidad1 SOQUETE  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
31201517
Cinta para empaquetar1UnidadHUICHA   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
39121514
Relés de potencia1UnidadRELE  $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
60141026
Trompos o pirinolas1UnidadTROMPO MARCHA ATRAS  $ 15.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600
Total Neto $ 79.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.058
TOTAL OC $ 94.308


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.