Orden de Compra. Nº
2674-446-SE18
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MANTENCION CAMION WS7827
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2674-446-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-05-2018
Nombre de la Orden de Compra
MANTENCION CAMION WS7827
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2673-8-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ABASTECIMIENTO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
R.U.T.
69.072.900-8
Dirección de Unidad de Compra
AVENIDA LAS TORRES 521
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
R.U.T.
69.072.900-8
Dirección de Facturación
SILVA CHAVEZ 480
Comuna
Melipilla
Impuesto
15057,5
Dirección de Envío de la Factura
SILVA CHAVEZ 480
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
miguel angel muñoz hernandez
Razón Social
MIGUEL ANGEL MUNOZ HERNANDEZ
R.U.T.
9.281.517-k
Sucursal
miguel angel muñoz hernandez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado
1
Unidad
AMARRAS PLASTICAS
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200
$ 200
31201516
Cinta reflectiva
1
Unidad
$ 10.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.150
$ 10.150
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad
MANO DE OBRA
$ 35.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.000
$ 35.000
39101601
ampolletas halógenas
1
Unidad
H7
MIGUEL MUÑOZ HERNANDEZ, RUT Nº9.281.517-K
$ 4.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.900
$ 4.900
39101601
ampolletas halógenas
8
Unidad
8 AMPOLLETAS
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.800
$ 2.800
39101601
ampolletas halógenas
1
Unidad
FOCO LATERAL
$ 4.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.900
$ 4.900
39101601
ampolletas halógenas
1
Unidad
1 SOQUETE
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000
$ 1.000
31201517
Cinta para empaquetar
1
Unidad
HUICHA
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 800
$ 800
39121514
Relés de potencia
1
Unidad
RELE
$ 3.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.900
$ 3.900
60141026
Trompos o pirinolas
1
Unidad
TROMPO MARCHA ATRAS
$ 15.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.600
$ 15.600
Total Neto
$ 79.250
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.058
TOTAL OC
$ 94.308
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.