Orden de Compra. Nº2674-507-AG26 " MATERIALES ELÉCTRICOS ALUMBRADO PÚBLICO: 2674-448-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2674-507-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-06-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELÉCTRICOS ALUMBRADO PÚBLICO: 2674-448-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
R.U.T. 69.072.900-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
R.U.T. 69.072.900-8
Dirección de Facturación SILVA CHAVEZ 480
Comuna Melipilla
Impuesto 407531
Dirección de Envío de la Factura SILVA CHAVEZ 480
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CCJ INGENIERÍA
Razón Social CCJ INGENIERÍA SPA
R.U.T. 77.184.568-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CCJ INGENIERÍA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121634
Cable de cobre200Metro LinealAdquisición de cable de cobre concentrico 2x4mm, de acuerdo a Especificaciones Técnicas.  $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 353.000 $ 353.000
39121204
Cables aéreos1000Metro LinealAdquisición de cable de aluminio Preensamblado 2x16mm (2 Cond.Aislado), de acuerdo a Especificaciones Técnicas.  $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000
39121409
Conectores de cables eléctricos100UnidadAdquisición de conectores dentados 1,5-10 / 16-95mm, de acuerdo a Especificaciones Técnicas.  $ 760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000
39121409
Conectores de cables eléctricos100UnidadAdquisición de conectores dentados 16-95 / 4-35mm, de acuerdo a Especificaciones Técnicas.  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000
31161611
Pernos de sujeción50UnidadAdquisición de Pernos acero Galvanizado 1/2x11" 3" H, 1 Tuerca, de acuerdo a Especificaciones Técnicas.  $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.500 $ 73.500
31161611
Pernos de sujeción50UnidadAdquisición de Pernos acero Galvanizado 3/4x9" 3" H, 1 Tuerca, de acuerdo a Especificaciones Técnicas.  $ 2.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.500 $ 115.500
39121203
Conductos eléctricos100UnidadAdquisición de fotocelda 200-240 vac, 2000W con base, de acuerdo a Especificaciones Técnicas.  $ 5.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.000 $ 504.000
39121529
Contactores20UnidadAdquisición de contactor modular 25A, de acuerdo a Especificaciones Técnicas.  $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.900 $ 167.900
Total Neto $ 2.144.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 407.531
TOTAL OC $ 2.552.431


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.