Orden de Compra. Nº2674-518-AG26 " UTILES DE ASEO PERSONAL ATENCION DOMICILIARIA: 2674-499-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2674-518-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-06-2026
Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO PERSONAL ATENCION DOMICILIARIA: 2674-499-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
R.U.T. 69.072.900-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-01-395 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
R.U.T. 69.072.900-8
Dirección de Facturación SILVA CHAVEZ 480
Comuna Melipilla
Impuesto 59698
Dirección de Envío de la Factura SILVA CHAVEZ 480
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL A & A SPA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL A & A SPA
R.U.T. 78.372.337-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL A & A SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131628
Shampoo20BotellaAdquisición de shampoo en botella de 750ml, de acuerdo a especificaciones tecnicas.  $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.000 $ 37.000
53131602
Bálsamos y otros20BotellaAdquisición de acondicionador en botella de 750ml, de acuerdo a especificaciones tecnicas.  $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.000 $ 37.000
53131608
Jabones52BotellaAdquisición de jabon crema piel sensible hipoalergenico en botella de 1000ml, de acuerdo a especificaciones tecnicas.  $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.200 $ 96.200
53131613
Productos para el cuidado de la piel13UnidadAdquisición de Crema Corporal Piel Diabetica 400ml, de acuerdo a especificaciones tecnicas.  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.500 $ 58.500
53131613
Productos para el cuidado de la piel19UnidadAdquisición de Crema Corporal Hipoalergenica piel extra seca 400ml, de acuerdo a especificaciones tecnicas.  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.500 $ 85.500
Total Neto $ 314.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.698
TOTAL OC $ 373.898


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.