Orden de Compra. Nº2674-566-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2674-129-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Melipilla
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2674-566-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-06-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2674-129-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2674-129-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social Ilustre Municipalidad de Melipilla
R.U.T. 69.072.900-8
Dirección de Unidad de Compra SILVA CHAVEZ 480
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Melipilla
R.U.T. 69.072.900-8
Dirección de Facturación SILVA CHAVEZ 480
Comuna Melipilla
Impuesto 12819,11
Dirección de Envío de la Factura SILVA CHAVEZ 480
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-06-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Estalista, Materiales Educativos
Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA
R.U.T. 77.558.540-4
Sucursal Estalista, Materiales Educativos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería5PaqueteSE NECESITA 05 PAQUETES DE PINZAS PLASTICAS PARA ROPA, TIPO VIRUTEX (TAMBIEN LLAMADAS PERRITOS DE ROPA)  $ 398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.990 $ 1.990
14121503
Cartulina200PliegoSE NECESITA 200 PLIEGOS DE CARTULINA DESGLOSADO EN 20 ROJO, 20 AMARILLO, 20 AZUL, 20 CAFE, 20 CELESTE, 20 NEGRO, 20 VERDE, 20 BLANCO, 20 ROSADO Y 20 NARANJO  $ 82,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.400 $ 16.400
31201517
Cinta para empaquetar20RolloSE NECESITA 20 ROLLOS DE CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE TIPO FIXO  $ 225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
31201610
Colas6FrascoSE NECESITA 06 FRASCOS DE ADHESIVO COLA ESCOLAR DE 1 KILO C/U, TIPO PEGA FIX  $ 1.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.788 $ 7.788
44121710
Tiza para escribir o accesorios3CajaSE NECESITA 03 CAJAS DE TIZAS DE COLORES  $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 354 $ 354
60121112
Cartón piedra10UnidadSE NECESITA 10 PLIEGOS DE CARTON PIEDRA DE 38 X 55 X 1.55mm  $ 159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.590 $ 1.590
60121204
Pintura de témpera lavable33FrascoSE NECESITA 33 FRASCOS DE 140grs.TEMPERA DESGLOSADO: 03 FRASCOS ROJO,03 FRASCOS AMARILLO,03 FRASCOS NEGRO,03 FRASCOS CAFE,03 FRASCOS AZUL,03 FRASCOS VERDE,03 FRASCOS NARANJO,03 FRASCOS BLANCO,03 FRASCOS PIEL,03 FRASCOS ROSADOS Y 03 FRASCOS LILA  $ 469,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.477 $ 15.477
60124317
Masa de modelado10PaqueteSE NECESITA 10 PAQUETES DE PLASTICINA TRIANGULAR DE 12 COLORES, TIPO PROARTE  $ 887,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.870 $ 8.870
60141001
Balones o pelotas de juguete10UnidadSE NECESITA 10 PELOTAS PLASTICAS, 05 GRANDES Y 05 MEDIANAS  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
Total Neto $ 67.469
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.819
TOTAL OC $ 80.288


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.