Orden de Compra. Nº
2674-566-SE09
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ORDEN DE COMPRA DESDE 2674-129-L109
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Melipilla
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2674-566-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-06-2009
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2674-129-L109
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2674-129-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ABASTECIMIENTO
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Melipilla
R.U.T.
69.072.900-8
Dirección de Unidad de Compra
SILVA CHAVEZ 480
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Melipilla
R.U.T.
69.072.900-8
Dirección de Facturación
SILVA CHAVEZ 480
Comuna
Melipilla
Impuesto
12819,11
Dirección de Envío de la Factura
SILVA CHAVEZ 480
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
03-06-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Estalista, Materiales Educativos
Razón Social
INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA
R.U.T.
77.558.540-4
Sucursal
Estalista, Materiales Educativos
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111509
Artículos de papelería
5
Paquete
SE NECESITA 05 PAQUETES DE PINZAS PLASTICAS PARA ROPA, TIPO VIRUTEX (TAMBIEN LLAMADAS PERRITOS DE ROPA)
$ 398,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.990
$ 1.990
14121503
Cartulina
200
Pliego
SE NECESITA 200 PLIEGOS DE CARTULINA DESGLOSADO EN 20 ROJO, 20 AMARILLO, 20 AZUL, 20 CAFE, 20 CELESTE, 20 NEGRO, 20 VERDE, 20 BLANCO, 20 ROSADO Y 20 NARANJO
$ 82,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.400
$ 16.400
31201517
Cinta para empaquetar
20
Rollo
SE NECESITA 20 ROLLOS DE CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE TIPO FIXO
$ 225,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
31201610
Colas
6
Frasco
SE NECESITA 06 FRASCOS DE ADHESIVO COLA ESCOLAR DE 1 KILO C/U, TIPO PEGA FIX
$ 1.298,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.788
$ 7.788
44121710
Tiza para escribir o accesorios
3
Caja
SE NECESITA 03 CAJAS DE TIZAS DE COLORES
$ 118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 354
$ 354
60121112
Cartón piedra
10
Unidad
SE NECESITA 10 PLIEGOS DE CARTON PIEDRA DE 38 X 55 X 1.55mm
$ 159,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.590
$ 1.590
60121204
Pintura de témpera lavable
33
Frasco
SE NECESITA 33 FRASCOS DE 140grs.TEMPERA DESGLOSADO: 03 FRASCOS ROJO,03 FRASCOS AMARILLO,03 FRASCOS NEGRO,03 FRASCOS CAFE,03 FRASCOS AZUL,03 FRASCOS VERDE,03 FRASCOS NARANJO,03 FRASCOS BLANCO,03 FRASCOS PIEL,03 FRASCOS ROSADOS Y 03 FRASCOS LILA
$ 469,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.477
$ 15.477
60124317
Masa de modelado
10
Paquete
SE NECESITA 10 PAQUETES DE PLASTICINA TRIANGULAR DE 12 COLORES, TIPO PROARTE
$ 887,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.870
$ 8.870
60141001
Balones o pelotas de juguete
10
Unidad
SE NECESITA 10 PELOTAS PLASTICAS, 05 GRANDES Y 05 MEDIANAS
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
Total Neto
$ 67.469
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 12.819
TOTAL OC
$ 80.288
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.