Orden de Compra. Nº2674-587-SE19 "MANTENCION BUS DSDF-98"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2674-587-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-06-2019
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION BUS DSDF-98
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2673-50-LR15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
R.U.T. 69.072.900-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
R.U.T. 69.072.900-8
Dirección de Facturación SILVA CHAVEZ 480
Comuna Melipilla
Impuesto 111872
Dirección de Envío de la Factura SILVA CHAVEZ 480
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor tallermecanicocortes
Razón Social MARIO EUGENIO CORTES CARRENO
R.U.T. 7.666.850-7
Sucursal tallermecanicocortes
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1UnidadCAMBIAR FOCOS Y CINTURONES MANO DE OBRAMARIO CORTES CARREÑO, RUT N°7.666.850-7 $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
80111613
Mano de obra temporal1UnidadCAMBIO AMORTIGUADORES MANO DE OBRA  $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
80111613
Mano de obra temporal1UnidadREPARAR PARACHOQUES DELANTERO MANO DE OBRA  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
39101601
ampolletas halógenas2Unidad2 FOCOS DELANTERO  $ 39.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000
39101601
ampolletas halógenas1Unidad1 FOCO DE PATENTE  $ 18.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.200 $ 18.200
25172104
Cinturones de seguridad2Unidad2 CINTURONES DE SEGURIDAD  $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
80111613
Mano de obra temporal1UnidadINSTALACION GOMAS DE PISO MANO DE OBRA  $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
31201603
Gomas9Metro Lineal9 METROS DE GOMA DE PISO  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
25172004
Amortiguadores para automóviles1Juego1 JUEGO DE AMORTIGUADORES  $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
39101601
ampolletas halógenas1Juego1 JUEGO AMPOLLETAS LED  $ 37.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.600 $ 37.600
Total Neto $ 588.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 111.872
TOTAL OC $ 700.672


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.