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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2674-724-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-05-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Cont. Directa Presentación artística Los Viking 5 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
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R.U.T. |
69.072.900-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
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R.U.T. |
69.072.900-8 |
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Dirección de Facturación |
SILVA CHAVEZ 480 |
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Comuna |
Melipilla
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Impuesto |
1273000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SILVA CHAVEZ 480 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
21-05-2023 |
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Proveedor |
Latina Producciones |
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Razón Social |
SOCIEDAD 3WO SPA
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R.U.T. |
77.701.234-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Latina Producciones |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80141607
| Producción de eventos | 1 | Global | GRUPO MUSICAL LOS VIKING 5 PARA EL DÍA 21 DE MAYO A LAS 21:00 HRS. EN CONMEMORACIÓN LA FINALIZACIÓN DE LA SEMANA POMAIRINA | SOCIEDAD 3WO SPA
RUT: 77.701.234-7 |
$ 6.700.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.700.000
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$ 6.700.000
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Total Neto
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$ 6.700.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.273.000
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$ 7.973.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.