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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2674-978-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-07-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE MODULOS DE MADERA DESARMABLES: 2674-158-L123 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2674-158-L123 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
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R.U.T. |
69.072.900-8 |
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Dirección de Facturación |
SILVA CHAVEZ 480 |
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Comuna |
Melipilla
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Impuesto |
963300 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SILVA CHAVEZ 480 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
construcciones y servicios divetec spa |
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Razón Social |
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DIVETEC SPA
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R.U.T. |
77.061.464-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
construcciones y servicios divetec spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73111503
| Servicios de fabricación de paneles a base de madera | 1 | Global | ADQUISICIÓN DE MODULOS DE MADERA DESARMABLES | INCLUYE UN VIDEO EXPLICATIVO EN EL ARMADO Y MONTAJE DE LA MODULACION , EL DESPACHO Y DESCARGA DE LO SOLICITADO ADEMAS DE 1 LLAVE DE APOYO PARA EL APRIETE DE LAS TUERCAS MARIPOSA Y UN BOLSO DE MANO PARA GUARDAR PERNOS TUERCAS Y LLAVE PARA MAYOR ORDEN
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$ 5.070.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.070.000
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$ 5.070.000
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Total Neto
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$ 5.070.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 963.300
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$ 6.033.300
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.