Orden de Compra. Nº2674-985-SE18 "MANTENCION CAMION WS-7827"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2674-985-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-10-2018
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CAMION WS-7827
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2673-8-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
R.U.T. 69.072.900-8
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LAS TORRES 521
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
R.U.T. 69.072.900-8
Dirección de Facturación SILVA CHAVEZ 480
Comuna Melipilla
Impuesto 8711,5
Dirección de Envío de la Factura SILVA CHAVEZ 480
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor miguel angel muñoz hernandez
Razón Social MIGUEL ANGEL MUNOZ HERNANDEZ
R.U.T. 9.281.517-k
Sucursal miguel angel muñoz hernandez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101601
ampolletas halógenas2Unidad2 AMPOLLETAS MIGUEL MUÑOZ HERNANDEZ, RUT Nº9.281.517-K $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
39101601
ampolletas halógenas1Unidad   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350 $ 350
39101601
ampolletas halógenas1Unidad1 FAROL  $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
31201517
Cinta para empaquetar1Unidad1 HUINCHA  $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
39101601
ampolletas halógenas2Unidad2 AMPOLLETA TABLERO  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700 $ 700
39101601
ampolletas halógenas1Unidad1 SOQUETE  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
80111613
Mano de obra temporal1UnidadMANO DE OBRA  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
Total Neto $ 45.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.712
TOTAL OC $ 54.562


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.