Orden de Compra. Nº2675-1002-SE24 "SUMINISTRO BANQUETERIA - FONDOS CASINO-OCTUBRE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2675-1002-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-12-2024
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO BANQUETERIA - FONDOS CASINO-OCTUBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2675-73-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
R.U.T. 69.080.500-6
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
R.U.T. 69.080.500-6
Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N - Bodega Informática
Comuna Mostazal
Impuesto 877321,07992
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N - Bodega Informática
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Casona Monetta
Razón Social CASONA MONETTA SPA
R.U.T. 77.482.082-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Casona Monetta
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering16UnidadALMUERZO - O.S N°52SERVICIO DE ALMUERZO $ 16.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.192 $ 262.185
90101603
Servicios de catering366UnidadCOLACIONES - O.S N°43,47,48,50,51,55,56 Y 57SERVICIO DE COLACIONES $ 4.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.783.884 $ 1.783.865
90101603
Servicios de catering360UnidadCOFFE BREAK - O.S N°53,54,58,59,60,61 Y 62SERVICIO DE COFFE BREAK $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.571.480 $ 2.571.430
Total Neto $ 4.617.479
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 877.321
TOTAL OC $ 5.494.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.