Orden de Compra. Nº2675-133-AG26 "ARTICULOS PARA INFORMATICA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2675-133-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS PARA INFORMATICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
R.U.T. 69.080.500-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004423 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
R.U.T. 69.080.500-6
Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N - Bodega Informática
Comuna Mostazal
Impuesto 770232,26
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N - Bodega Informática
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora Refugios SpA
Razón Social COMERCIALIZADORA REFUGIOS SPA
R.U.T. 77.867.499-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora Refugios SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52161514
Audífonos20UnidadAUDIFONOS ALAMBRICOS   $ 6.441,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.820 $ 128.820
52161512
Parlantes20UnidadPARLANTE   $ 11.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.840 $ 220.840
39121303
Cajas eléctricas8UnidadCAJAS CONECTORES  $ 3.312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.496 $ 26.496
43211802
Almohadillas de ratón o mousepad20UnidadMOUSEPAD  $ 2.301,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.020 $ 46.020
26121609
Cable de redes30UnidadCABLE HDMI STANDARD 3M   $ 2.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.750 $ 60.750
26121609
Cable de redes3UnidadCABLE HDMI STANDARD 6M   $ 5.466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.398 $ 16.398
43222631
Estaciones de base de fidelidad inalámbrica (WiFi)20UnidadANTENA WIFI  $ 3.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.760 $ 71.760
52161526
Antenas10UnidadANTENA BLUETOOTH  $ 5.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.210 $ 55.210
31151704
Cable-vías10UnidadCABLE VGA  $ 3.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.720 $ 36.720
43201803
Discos duros10UnidadCOFRE DISCO M2  $ 11.962,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.620 $ 119.620
44102906
Kit de limpieza para el computador o el equipamiento de oficina20UnidadLIMPIADOR DE PANTALLA   $ 1.841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.820 $ 36.820
43211708
Trackballs y mouse de computador60UnidadPACK MOUSE Y TECLADO   $ 22.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.325.040 $ 1.325.040
45121520
Webcams30UnidadWEBCAM  $ 9.662,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.860 $ 289.860
44103116
Kits para impresoras20UnidadCAJAS DE MANTENIMIENTO   $ 21.164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 423.280 $ 423.280
52161514
Audífonos20UnidadAUDIFONOS INALAMBRICO  $ 59.811,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.196.220 $ 1.196.220
Total Neto $ 4.053.854
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 770.232
TOTAL OC $ 4.824.086


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.