Orden de Compra. Nº2675-1374-CM16 "MATERIALES PARA UNIDAD OPERACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2675-1374-CM16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA UNIDAD OPERACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.Municipalidad de Mostazal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
R.U.T. 69.080.500-6
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
R.U.T. 69.080.500-6
Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N - Bodega Informática
Comuna Mostazal
Impuesto 441831,3732
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N - Bodega Informática
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCIÓN DE ENTREGABODEGA CENTRAL
SANTA JULIA 265
SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Ravera
Razón Social J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.780.200-3
Sucursal Ferretería Ravera
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121802
2239-10-LP12
Lubricantes anticorrosivos6 (914104) ANTICORROSIVO TRICOLOR TRICOZINC GRIS VERDOSO 3785 CC 929104(914104) ANTICORROSIVO TRICOLOR TRICOZINC GRIS VERDOSO 3785 CC; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.482,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.892 $ 68.892
30111601
2239-10-LP12
Cemento450 (960708) CEMENTO MELÓN ESPECIAL 42,5 KG 977708(960708) CEMENTO MELÓN ESPECIAL 42,5 KG; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.926.000 $ 1.926.000
31211502
2239-10-LP12
Pinturas al agua6 (982543) ESMALTE AL AGUA CERESITA PIEZA Y FACHADA BLANCO 5 GALÓN 998072(982543) ESMALTE AL AGUA CERESITA PIEZA Y FACHADA BLANCO 5 GALÓN; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 62.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 377.994 $ 377.994
Total Neto $ 2.372.886
Descuento $ 47.458
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 441.831
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 2.767.259


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.