Orden de Compra. Nº2675-1417-CM18 "NEUMATICOS CAMIONETA ALCALDÍA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2675-1417-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2018
Nombre de la Orden de Compra NEUMATICOS CAMIONETA ALCALDÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.Municipalidad de Mostazal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
R.U.T. 69.080.500-6
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
R.U.T. 69.080.500-6
Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N - Bodega Informática
Comuna Mostazal
Impuesto 109959
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N - Bodega Informática
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dist.Hernán Castro Monje y Cía - Casa Matriz
Razón Social DISTRIBUIDORA DURUN LIMITADA
R.U.T. 79.901.110-7
Sucursal Dist.Hernán Castro Monje y Cía - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180104
2239-22-LR15
Reparación de tren delantero o trasero1 (1256042 )SERVICIO DE ALINEACIÓN - CAMIONETA VALOR POR VEHÍCULO 1282051(1256042) SERVICIO DE ALINEACIÓN - CAMIONETA VALOR POR VEHÍCULO; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
25172504
2239-22-LR15
Neumáticos para camionetas o automóviles4 (1253818 )NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO MICHELIN LTX M/S2 265/65 R17 UNIDAD 1279818(1253818) NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO MICHELIN LTX M/S2 265/65 R17 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 146.907,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 587.628 $ 587.628
Total Neto $ 596.628
Descuento $ 17.899
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 109.959
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 688.688


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.