Orden de Compra. Nº2675-2-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2675-37-LP13"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2675-2-SE15
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 02-01-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2675-37-LP13
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2675-37-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.Municipalidad de Mostazal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
R.U.T. 69.080.500-6
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
R.U.T. 69.080.500-6
Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N - Bodega Informática
Comuna Mostazal
Impuesto 2700747,21
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N - Bodega Informática
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RIMORENS
Razón Social JORGE ARIEL RIQUELME MORENO
R.U.T. 11.756.588-2
Sucursal RIMORENS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101601
Banquetes1UnidadSUMINISTRO DE SERVICIOS DE BANQUETERIA DESDE 2675-37-LP13 MES DE SEPTIEMBRE 2014  $ 14.214.459,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.214.459 $ 14.214.459
Total Neto $ 14.214.459
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.700.747
TOTAL OC $ 16.915.206


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.