Orden de Compra. Nº2675-204-AG26 "MATERIALES PARA PREVENCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2675-204-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-05-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA PREVENCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
R.U.T. 69.080.500-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
R.U.T. 69.080.500-6
Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N - Bodega Informática
Comuna Mostazal
Impuesto 205846
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N - Bodega Informática
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AIDU SpA
Razón Social AIDU SPA
R.U.T. 77.578.092-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AIDU SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132205
Guantes quirúrgicos1CajaGuantes de nitrilo (Talla L).  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
30161705
Suelos de caucho50UnidadGrada Estriada de caucho antideslizante con borde amarillo (151x32cm x 5mm)  $ 16.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 845.000 $ 845.000
27111909
Espátulas3UnidadEspátulas metálicas 4".  $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700
47131502
Paños de limpieza2UnidadPack de Paños de limpieza (Waype).  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
31211604
Diluyentes para pinturas2LitroDiluyente Duco (para desengrase de superficies).  $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800
31191501
Papeles de lija8PliegoLija para metal grano 60 u 80.  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
31201515
Cintas de papel1RolloCinta de papel (Masking Tape) 2".  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
31201601
Adhesivos químicos1TinetaAdhesivo de Contacto Industrial (Tipo Agorex 60 o similar), 18 Litros.  $ 184.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.000 $ 184.000
Total Neto $ 1.083.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 205.846
TOTAL OC $ 1.289.246


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.255.522-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.