Orden de Compra. Nº2675-216-SE14 "COMPRA DE AMPOLLETAS PARA TEATRO MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2675-216-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-06-2014
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE AMPOLLETAS PARA TEATRO MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.Municipalidad de Mostazal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
R.U.T. 69.080.500-6
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
R.U.T. 69.080.500-6
Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N - Bodega Informática
Comuna *
Impuesto 34487,3949576
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N - Bodega Informática
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La casa del Musico
Razón Social LINO ERICK RIVERA ESPINDOLA
R.U.T. 12.913.475-5
Sucursal La casa del Musico
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101601
ampolletas halógenas24Unidad no definidaAMPOLLETA PARA TEATRO MUNICIPALAMPOLLETA PARA TEATRO MUNICIPAL $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.512 $ 181.513
Total Neto $ 181.513
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.487
TOTAL OC $ 216.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.