Orden de Compra. Nº
2675-233-TD25
"
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2675-20-FTD25
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2675-233-TD25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
16-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2675-20-FTD25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
R.U.T.
69.080.500-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401001021030 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
R.U.T.
69.080.500-6
Dirección de Facturación
Plaza de Armas S/N - Bodega Informática
Comuna
Mostazal
Impuesto
417339,94
Dirección de Envío de la Factura
Plaza de Armas S/N - Bodega Informática
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FREDDY ALEXIS
Razón Social
DISTRIBUIDORA CASA GAMOVI
R.U.T.
76.340.497-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FREDDY ALEXIS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50221001
Granos de Legumbres
100
Unidad
LENTEJAS 6MM 900GR EL MONARCA
$ 1.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 158.800
$ 158.800
50221001
Granos de Legumbres
100
Unidad
POROTOS BLANCOS G2 1KG EL MONARCA
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 251.300
$ 251.348
50192601
Papas, arroz, pastas u otros acompañamientos preparados frescos
300
Unidad
FIDEOS ESPIRALES N*56 400GR LUCCHETTI
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 174.000
$ 174.000
50171551
Sal de cocina o de mesa
100
Unidad
SAL FINA 1KG LOBOS
$ 545,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.500
$ 54.500
50221102
Harina de trigo
200
Unidad
HARINA CON POLVO 1KG MONT BLANC
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 166.400
$ 166.400
50193104
Bases de sopa
100
Unidad
SOPA POLLO CON FIDEOS GOURMET 70GR
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.600
$ 49.600
50121538
Pescado estable sin refrigerar
100
Unidad
JUREL AL NATURAL 425GR MISOL
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 83.200
$ 83.200
50171831
Salsas para cocinar
300
Unidad
SALSA TOMATE ITALIANA 200GR SAN REMO
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 113.400
$ 113.400
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
200
Unidad
AZUCAR 1KG IANSA
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 216.800
$ 216.800
50192601
Papas, arroz, pastas u otros acompañamientos preparados frescos
200
Unidad
ARROZ GRADO 2 GRAN SELECCION 1KG TUCAPEL
$ 1.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 300.800
$ 300.800
24121503
Cajas para empaquetado
100
Unidad
CAJA CARTON BLANCA
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 83.200
$ 83.200
50201713
Bolsitas de te
100
Unidad
TE SUPREMO CEYLAN PREMIUM 100 BOLSITAS
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 335.300
$ 335.300
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles
100
Unidad
ACEITE VEGETAL 900ML MIRAFLORES
$ 1.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 192.400
$ 192.400
Total Neto
$ 2.179.748
Descuento
$ 3.188
Cargos
$ 19.966
IVA
19
%
$ 417.340
TOTAL OC
$ 2.613.866
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.