Orden de Compra. Nº2675-233-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2675-20-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2675-233-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2675-20-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
R.U.T. 69.080.500-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401001021030 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
R.U.T. 69.080.500-6
Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N - Bodega Informática
Comuna Mostazal
Impuesto 417339,94
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N - Bodega Informática
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FREDDY ALEXIS
Razón Social DISTRIBUIDORA CASA GAMOVI
R.U.T. 76.340.497-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FREDDY ALEXIS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221001
Granos de Legumbres100UnidadLENTEJAS 6MM 900GR EL MONARCA  $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.800 $ 158.800
50221001
Granos de Legumbres100UnidadPOROTOS BLANCOS G2 1KG EL MONARCA   $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.300 $ 251.348
50192601
Papas, arroz, pastas u otros acompañamientos preparados frescos300Unidad FIDEOS ESPIRALES N*56 400GR LUCCHETTI  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.000 $ 174.000
50171551
Sal de cocina o de mesa100Unidad SAL FINA 1KG LOBOS  $ 545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.500 $ 54.500
50221102
Harina de trigo200UnidadHARINA CON POLVO 1KG MONT BLANC   $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.400 $ 166.400
50193104
Bases de sopa100Unidad SOPA POLLO CON FIDEOS GOURMET 70GR  $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.600 $ 49.600
50121538
Pescado estable sin refrigerar100Unidad JUREL AL NATURAL 425GR MISOL  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.200 $ 83.200
50171831
Salsas para cocinar300UnidadSALSA TOMATE ITALIANA 200GR SAN REMO  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.400 $ 113.400
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales200Unidad AZUCAR 1KG IANSA  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.800 $ 216.800
50192601
Papas, arroz, pastas u otros acompañamientos preparados frescos200UnidadARROZ GRADO 2 GRAN SELECCION 1KG TUCAPEL  $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.800 $ 300.800
24121503
Cajas para empaquetado100Unidad CAJA CARTON BLANCA   $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.200 $ 83.200
50201713
Bolsitas de te100UnidadTE SUPREMO CEYLAN PREMIUM 100 BOLSITAS  $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.300 $ 335.300
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles100Unidad ACEITE VEGETAL 900ML MIRAFLORES  $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.400 $ 192.400
Total Neto $ 2.179.748
Descuento $ 3.188
Cargos $ 19.966
IVA  19  % $ 417.340
TOTAL OC $ 2.613.866


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.