Orden de Compra. Nº2675-3-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2675-109-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2675-3-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-01-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2675-109-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2675-109-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
R.U.T. 69.080.500-6
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
R.U.T. 69.080.500-6
Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N - Bodega Informática
Comuna Mostazal
Impuesto 530943,6
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N - Bodega Informática
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor H&N Productos y Servicios
Razón Social HUGO ALEJANDRO NÚÑEZ GUERRERO
R.U.T. 12.515.521-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal H&N Productos y Servicios
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141605
Regalos publicitarios12UnidadLIENZO 400X100 ORDEN DE SERVICIO N°14LIENZO 400X100 ORDEN DE SERVICIO N°14 $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560.000 $ 1.560.000
80141605
Regalos publicitarios70UnidadPOLERAS ESTAMPADAS ORDEN DE SERVICIO N°14POLERAS ESTAMPADAS ORDEN DE SERVICIO N°14 $ 10.392,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 727.440 $ 727.440
80141605
Regalos publicitarios6UnidadTOLDO 3X3 ORDEN DE SERVICIO N°14TOLDO 3X3 ORDEN DE SERVICIO N°14 $ 84.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 507.000 $ 507.000
Total Neto $ 2.794.440
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 530.944
TOTAL OC $ 3.325.384


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.