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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2675-312-AG20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-05-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REPUESTOS Y REPARACIÓN PARA CAMIÓN MUNICIPAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I.Municipalidad de Mostazal |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
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R.U.T. |
69.080.500-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Plaza de Armas S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
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R.U.T. |
69.080.500-6 |
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Dirección de Facturación |
Plaza de Armas S/N - Bodega Informática |
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Comuna |
Mostazal
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Impuesto |
53328,44 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza de Armas S/N - Bodega Informática |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
rubenvalenzuelamedina |
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Razón Social |
RUBEN VALENZUELA MEDINA
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R.U.T. |
6.705.133-5 |
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Sucursal |
rubenvalenzuelamedina |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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25171718
| Kits de reparación de frenos | 1 | Unidad no definida | RECTIFICADO DE TAMBORES | |
$ 0,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 0
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$ 0
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80111613
| Mano de obra temporal | 1 | Unidad no definida | MANO DE OBRAS POR REPARACIÓN DEL SISTEMA DE FRENOS | |
$ 280.676,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 280.676
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$ 280.676
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31163209
| Soportes o retenes del cojinete | 1 | Unidad no definida | RETENES DELANTEROS Y TRASEROS | |
$ 0,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 0
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$ 0
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25171713
| Almohadillas de discos de freno | 1 | Juego | JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS | |
$ 0,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 0
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$ 0
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Total Neto
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$ 280.676
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 53.328
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$ 334.004
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.