Orden de Compra. Nº2675-406-SE19 "REPARACIÓN SUV MUNICIPAL "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2675-406-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-04-2019
Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN SUV MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.Municipalidad de Mostazal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
R.U.T. 69.080.500-6
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
R.U.T. 69.080.500-6
Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N - Bodega Informática
Comuna Mostazal
Impuesto 145852,93
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N - Bodega Informática
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor rubenvalenzuelamedina
Razón Social RUBEN VALENZUELA MEDINA
R.U.T. 6.705.133-5
Sucursal rubenvalenzuelamedina
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26112004
Kits de reparación del embrague1UnidadKIT DE EMBRAGUEKIT DE EMBRAGUE $ 525.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525.210 $ 525.210
40161526
Retenes de filtro o accesorios2UnidadRETENES DE SALIDA DE CAJARETENES DE SALIDA DE CAJA $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.446 $ 13.446
15121520
Lubricantes de uso general1UnidadACEITE DE CAJAACEITE DE CAJA $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210
80111613
Mano de obra temporal1UnidadOBRA DE MANO POR CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE Y CAMBIO DE PASTILLASOBRA DE MANO POR CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE Y CAMBIO DE PASTILLAS $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
25171718
Kits de reparación de frenos1UnidadINSUMOSINSUMOS $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042
25171718
Kits de reparación de frenos1UnidadJUEGO DE PASTILLAS DELANTERASJUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS $ 23.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.529 $ 23.529
80111613
Mano de obra temporal1UnidadMANO DE OBRA DE DISCOS RECTIFICADOS SEGÚN COTIZACIÓN N°7744 PPU: GDDW 36MANO DE OBRA DE DISCOS RECTIFICADOS SEGÚN COTIZACIÓN N°7744 PPU: GDDW 36 $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210
Total Neto $ 767.647
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 145.853
TOTAL OC $ 913.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.