Orden de Compra. Nº2675-439-SE21 "CELEBRACIÓN DÍA DEL FUNCIONARIO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2675-439-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-11-2021
Nombre de la Orden de Compra CELEBRACIÓN DÍA DEL FUNCIONARIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
R.U.T. 69.080.500-6
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
R.U.T. 69.080.500-6
Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N - Bodega Informática
Comuna Mostazal
Impuesto 702517,78
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N - Bodega Informática
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fernando Enrique Salinas Huerta
Razón Social FERNANDO ENRIQUE SALINAS HUERTA
R.U.T. 14.012.683-7
Sucursal Fernando Enrique Salinas Huerta
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1UnidadSERVICIO DE BANQUETERA PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL FUNCIONARIO MUNICIPALSERVICIO DE BANQUETERIA: ALMUERZO Y MERIENDA. ARRIENDO DE SILLAS, MESAS, MANTELERÍA, VAJILLA, CUBIERTOS, COPAS, GARZONES Y RETIRO DE RESIDUOS PARA 260 PERSONAS. $ 3.697.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.697.462 $ 3.697.462
Total Neto $ 3.697.462
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 702.518
TOTAL OC $ 4.399.980


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.